廣西壯族自治區住房和城鄉建設信息中心
2013年部門決算
目 錄
第一部分:自治區住房和城鄉建設信息中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:自治區住房和城鄉建設信息中心2013年部門決算報表
表一:2013年度收入支出決算總表
表二:2013年度公共預算財政撥款收入支出決算表
表三:2013年度政府性基金收入支出決算表
表四:2013年度公共預算財政撥款“三公”經費決算表
第三部分:自治區住房和城鄉建設信息中心2013年度部門決算情況說明
一、2013 年度收入支出決算總體情況
二、2013 年度公共預算財政撥款支出決算情況
三、2013 年度政府性基金支出決算情況
四、公共預算財政撥款“三公“經費支出決算情況說明
第一部分:自治區住房和城鄉建設信息中心概況
一、主要職能
負責廣西住房和城鄉建設廳機關電子政務、網絡安全、業務系統軟件開發、網站建設維護、政務信息報送、新聞宣傳、《廣西城鎮建設》雜志和《廣西建設年鑒》兩刊編輯出版等工作,承擔行業信息化規劃建設和指導工作。
二、部門決算單位構成
我中心是隸屬自治區住房和城鄉建設廳的二層預算單位,沒有其他內設機構。
第二部分:自治區住房和城鄉建設信息中心2013年部門決算報表
表一:2013年度收入支出決算總表
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
一、財政撥款 |
151.72 |
一、一般公共服務 |
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二、事業收入 |
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二、外交 |
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三、事業單位經營收入 |
688.21 |
三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科學技術 |
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五、文化體育與傳媒 |
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九、醫療衛生 |
2.10 |
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十一、城鄉社區事務 |
669.96 |
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二十、住房保障支出 |
3.15 |
本年收入合計 |
839.93 |
本年支出合計 |
675.21 |
用事業基金彌補收支差額 |
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結余分配 |
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上年結轉 |
41.58 |
結轉下年 |
206.30 |
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收入總計 |
881.51 |
支出總計 |
881.51 |
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表二:2013年度公共預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
上年結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
合計 |
基本支出結轉和結余 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉和結余 |
項目支出結轉和結余 |
|
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合 計 |
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|
151.72 |
147.16 |
56.22 |
90.94 |
4.56 |
0.9 |
3.66 |
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210 |
醫療衛生 |
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2.10 |
2.10 |
2.10 |
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21005 |
醫療保障 |
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2.10 |
2.10 |
2.10 |
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2100502 |
事業單位醫療 |
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2.10 |
2.10 |
2.10 |
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212 |
城鄉社區事務 |
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146.47 |
141.91 |
50.97 |
90.94 |
4.56 |
0.90 |
3.66 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
|
|
|
146.47 |
141.91 |
50.97 |
90.94 |
4.56 |
0.90 |
3.66 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
|
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146.47 |
141.91 |
50.97 |
90.94 |
4.56 |
0.90 |
3.66 |
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221 |
住房保障支出 |
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3.15 |
3.15 |
3.15 |
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22102 |
住房改革支出 |
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3.15 |
3.15 |
3.15 |
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2210201 |
住房公積金 |
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3.15 |
3.15 |
3.15 |
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表三:2013年度政府性基金收入支出決算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
上年結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
合計 |
基本支出結轉和結余 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉和結余 |
項目支出結轉和結余 |
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合 計 |
無 |
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表四:2013年度公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項目 |
2013年決算數 |
合計 |
7.09 |
1.因公出國(境)費用 |
0.00 |
2.公務接待費 |
0.11 |
3.公務用車費 |
6.98 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
6.98 |
(2)公務用車購置 |
0.00 |
第三部分:自治區住房和城鄉建設信息中心2013年度部門決算情況說明
一、2013年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計839.93萬元。
1.財政撥款收入151.72萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。
2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入688.21萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、
“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余41.58萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(二)支出總計675.21萬元。包括:
1.醫療衛生2.1萬元:用于按照國家政策規定向職工發放的醫療補貼醫療保障方面的支出。
2.住房保障支出(類)3.15萬元:用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金住房改革方面的支出。
3.城鄉社區事務669.96萬元:主要用于其他城鄉社區管理事務方面的支出。
4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。
5.年末結轉和結余206.3萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2013 年度公共預算財政撥款支出決算情況
自治區住房和城鄉建設信息中心2013 年度公共預算財政撥款支出147.16萬元,其中:基本支出56.22萬元,項目支出90.94萬元。
1.醫療衛生2.1萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的醫療補貼等醫療保障方面的支出。
2.住房保障支出(類)3.15萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
3.城鄉社區事務141.91萬元:主要用于其他城鄉社區管理事務方面的支出。
三、2013 年度政府性基金支出決算情況
自治區住房和城鄉建設信息中心2013 年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
四、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2013年度公共預算財政撥款“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 6.98 萬元;公務接待費支出決算 0.11 萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出6.98萬元。其中:
公務用車購置支出 0 萬元。
公務用車運行支出 6.98 萬元。主要用于因公出行以及開展宣傳報道、信息化調研等業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2013年,自治區住房和城鄉建設信息中心開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛,全年運行費支出 6.98 萬元,平均每輛 3.49 萬元。
(三)公務接待費支出 0.11 萬元。主要用于接待上級部門和區外業務單位。
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