第一部分:部門概況
一、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況:廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會辦公室是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層行政機(jī)關(guān)單位,全額財政撥款,機(jī)構(gòu)級別為正處級。主要職責(zé)是:貫徹落實國家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施;指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作;擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施,指導(dǎo)并監(jiān)督實施;會同有關(guān)部門對各市、縣出售公有住房成本價和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核,并對已購公房上市交易實施方案進(jìn)行檢查、監(jiān)督;承辦地、市、縣深化城鎮(zhèn)住房制度改革、加快住房建設(shè)實施方案的審核報批工作;承辦自治區(qū)人民政府和自治區(qū)住房制度改革委員會交辦的其他事項;做好市場運(yùn)作建房的審批、確認(rèn)工作以及危舊房改住房改造的審批、監(jiān)督、檢查、宣傳和培訓(xùn)工作等。
二、人員構(gòu)成情況:單位現(xiàn)有退休職工5人,在職干部職工11人。在職人員中,行政編制人員10人,后勤服務(wù)控制1人。
第二部分:“部門收支預(yù)算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門公共財政撥款‘三公’經(jīng)費預(yù)算表”,相關(guān)表格附后。
第三部分:2014年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2014年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明。
2014年收入總預(yù)算189.41萬元,同比減少 15 萬元,下降 7.34 %。
公共財政預(yù)算撥款189.41萬元,同比減少 15 萬元,下降 7.34 %。其中:經(jīng)費撥款189.41萬元,同比減少 15 萬元,下降 7.34 %。
(二) 支出預(yù)算說明。
2014年支出總預(yù)算 189.41 萬元,基本支出 92.41 萬元,占支出總預(yù)算的 48.79 %,同比增加 12 萬元,增加 14.92 %;項目支出 97 萬元,占支出總預(yù)算的 51.21 %,同比減少 27 萬元,下降 21.77 %。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為 4 類,其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目 155.32 萬元,占支出總預(yù)算 82%,同比減少 21.61 萬元,下降 12.21 %;行政單位離退休25.82萬元,占支出總預(yù)算 13.63%,同比增加 5.76 萬元,增加 28.71 %;醫(yī)療衛(wèi)生支出2.86萬元,占支出總預(yù)算 1.51%,同比增加 0.26 萬元,增加 10 %;住房保障支出5.41萬元,占支出總預(yù)算 2.86%,同比增加 0.59 萬元,增加 12.24 %。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 92.41 萬元,占支出總預(yù)算 48.79 %,同比增加 12 萬元,增長 14.92 %。
工資福利支出預(yù)算 38.63 萬元,占基本支出預(yù)算 41.81 %,同比增加 3.58 萬元,增加 10.21 %。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 21.73 萬元,占基本支出預(yù)算 23.51%,同比增加 1.54 萬元,增長 7.63 %。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 32.05 萬元,占基本支出預(yù)算 34.68 %,同比增加 6.88 萬元,增長 27.33 %。
(2)項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算 97 萬元,占支出總預(yù)算 51.21 %,同比減少 27 萬元,下降 21.77 %。
二、2014年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2014年度財政撥款支出 189.41 萬元,其中:基本支出 92.41萬元,即歸口管理的行政單位離退休26.64萬元,行政單位醫(yī)療2.86萬元,住房公積金5.41萬元,行政運(yùn)行57.5萬元;項目支出 97 萬元,即住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管97萬元。
三、2014年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費2014年預(yù)算 5 萬元,同比減少 1 萬元,下降 16.67 %。主要是用于參加上級部門組織到國外考察、學(xué)習(xí)住房制度先進(jìn)經(jīng)驗。
(二)公務(wù)接待費2014年預(yù)算 2.16 萬元,同比減少1.43萬元,下降 39.83 %。主要用于接待上級部門檢查及業(yè)務(wù)相關(guān)部門交流房改政策、工作經(jīng)驗等接待費用支出。
(三)公務(wù)用車費2014年預(yù)算 9.91 萬元,同比減少0.5萬元,下降 4.8 %。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2014年預(yù)算 9.91 萬元,同比減少 0.5 萬元,下降 4.8 %;公務(wù)用車購置2014年預(yù)算 0 萬元,同比增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %。主要用于對車輛定期維修、維護(hù),定期保養(yǎng)以及購買汽油,并每年需要購買相關(guān)保險等支出。
2014年部門預(yù)算公開參考格式
|